Chi tiết tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Địa điểm tuyển dụng: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Email:
SĐT:
Tin xác thực Lượt xem: 52

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Ngành nghề:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm thực hiện:
(i) Thực hiện kiểm tra, rà soát và đánh giá thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình và hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;
(ii) Tham gia nghiên cứu, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư của Công ty và đưa ra cảnh báo, giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro.
(iii) Tổ chức/tham gia các đợt kiểm soát nội bộ của Công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
(iv) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH
1. Kiểm tra, rà soát, phối hợp xây dựng và đánh giá thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình và hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty:
a. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp tại các đơn vị
b. Thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến đơn vị được kiểm tra
c. Trực tiếp thực hiện kiểm soát tuân thủ, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính tại các đơn vị
Kiểm soát tuân thủ: là việc kiểm tra các đơn vị về sự tuân thủ quy định của Nhà nước và các quy định, quy trình, văn bản và chính sách nội bộ của Công ty.
Kiểm soát hoạt động: kiểm soát quy trình mua hàng, bán hàng và quy trình quản lý kho…
Kiểm soát tài chính: kiểm tra tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và mức độ chính xác của hệ thống hạch toán kế toán và các báo cáo tài chính.
d. Lập biên bản kiểm tra đối với các hoạt động đã kiểm soát
e. Đánh giá, cho ý kiến và kịp thời ngăn chặn rủi ro, gian lận về các vấn đề liên quan đến các quy trình, liên quan đến hệ thống tài chính của đơn vị thành viên.
f. Thực hiện các công tác tổng hợp, báo cáo, lưu hồ sơ sau kiểm tra
g. Theo dõi tình hình khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện các kết luận kiểm soát tại các đơn vị đã kiểm soát
h. Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường về hoạt động về hoạt động kiểm soát nội bộ
i. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc, kiểm điểm bản thân, rút kinh nghiệm vào cuối tháng/quý.
j. Xây dựng mẫu báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ chuẩn
k. Yêu cầu các bộ phận khác trong Công ty cung cấp thông tin/hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra, bố trí nhân sự làm việc với kiểm soát viên trong phạm vi kiểm soát đã được phê duyệt.
2. Tham gia nghiên cứu, đánh giá phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư của Công ty và đưa ra cảnh báo, giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro:
a. Tổng hợp thông tin thị trường trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty: kinh doanh siêu thị, …
b. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá rủi ro bên trong và bên ngoài. Đưa ra các cảnh báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và các đơn vị.
c. Cung cấp thông tin, đánh giá rủi ro và tư vấn, hỗ trợ các đơn vị đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh theo yêu cầu.
d. Hỗ trợ Trưởng phòng lập các báo cáo, đánh giá tổng hợp về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro định kỳ.
e. Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc các vấn đề về pháp lý, hoạt động tài chính trong phạm vi chức năng của kiểm soát viên. Đề xuất các biện pháp đổi mới, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế của Công ty và các đơn vị.
3. Thực hiện các công việc khác
a. Tham gia thẩm định, đánh giá hiệu quả rủi ro dự án, hợp đồng của Công ty theo yêu cầu.
b. Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Ban TGĐ/Trưởng Phòng

Quyền lợi được hưởng

- Mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
- Tham gia team building, du lịch ngoại khóa theo quy chế công ty

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Đại học hoặc tương đương
- Chuyên ngành: Luật/ Kinh tế/Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
- Chứng chỉ: Không yêu cầu
- Kinh nghiệm: ≥ 02 năm làm việc trong lĩnh vực tương đương.
- Kiến thức:
Có kiến thức về đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty.
Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
- Kỹ năng/Khả năng:
Tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu và lập báo cáo.
Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Chịu áp lực trong công việc.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt trong giao tiếp và xử lý tình huống.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Power-point.

Yêu cầu hồ sơ

- Sơ yêu lý lịch

- Đơn xin việc

- Các giấy tờ liên quan

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ: 96 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE